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2006年度全省質監(jiān)系統(tǒng)財務收支內部審計工作日前啟動
發(fā)布: 2007-06-01 00:00:00
為全面落實科學發(fā)展觀,進一步加強全系統(tǒng)財務監(jiān)管,提高財務管理水平,規(guī)范系統(tǒng)財務收支行為,根據有關法律和內部制度規(guī)定,經研究,省局決定開展2006年度系統(tǒng)財務收支內部審計工作。此次審計,由省局規(guī)劃財務處(審計室)組織牽頭,依托社會中介機構力量,于5月28日起對臺州市局等20個地市縣及直屬單位開展內部審計工作,抽查審計范圍達占省級預算單位的30%。本次審計除對單位基本情況(包括基建、對外投資)、全年財務收支和資產負債狀況等財務收支審計內容外,特別注重各單位檢測裝備投入、勞動用工分配的真實性、合理性和內部控制制度的有效性的檢查;同時,根據我系統(tǒng)審計的特點,對審計過程中發(fā)現的被審單位在財務管理中存在的審計疑點和重大問題,將根據《浙江省質量技術監(jiān)督系統(tǒng)審計約談制度》(試行)進行約談,審計結束后,就本次審計情況將在系統(tǒng)內進行通報。
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